2023年度审计结果公告
时间: 2024-06-04 09:14:21      阅读: 191

2023年审计室共完成各类审计项目16项,提出审计建议33条,均被采纳。

根据校党委决定,对5个部门共9名中层领导干部开展了经济责任审计。从重大经济事项决策,执行和效果,财务和资产管理,内部控制与管理等方面提出审计建议20条。审计结果表明,接受审计的9名同志任职期间能够履职尽责,部门(学院)事业取得了不同程度的发展,在法律法规政策执行、重大经济事项决策、内部控制制度建立与执行、固定资产管理、廉洁从政等方面总体情况良好。同时,审计发现,在财务管理、资产管理、合同管理等方面存在薄弱点,需要改进完善。

开展了专项审计及双一流经费审计,促进资金规范使用。审计提出建议13条,促进风险的防控,降低了专项资金使用风险,帮助提高了资金使用效益。

并持续推进“宝山修缮工程”等4个重大工程项目的财务监理服务工作。完成了零星修缮项目工程竣工结算审计8项,送审金额215.43万元,核减金额15.05万元,核减率达6.98%。