2022年审计室共完成各类审计项目34项,提出审计建议20条,均被采纳。
根据校党委决定,对5个部门共9名中层领导干部开展了经济责任审计。从重大经济事项决策,执行和效果,财务和资产管理,内部控制与管理等方面提出审计建议17条。审计结果表明,接受审计的9名同志任职期间能够履职尽责,部门(学院)事业取得了不同程度的发展,在法律法规政策执行、重大经济事项决策、内部控制制度建立与执行、固定资产管理、廉洁从政等方面总体情况良好。同时,审计发现,在“三重一大”决策制度执行、资产管理、财务管理等方面存在着一些问题,需要落实整改。
开展了“奉贤校区学生宿舍楼维修工程(第一批)项目”等2个工程项目的财务监理服务工作。完成零星修缮项目工程竣工结算审计24项,送审金额516.11万元,核减金额40.12万元,核减率7.77%。
其它审计工作:完成了市教委系统疫情防控财政资金管理使用情况的延伸审计。