2024年审计室共完成各类审计项目35项,提出审计建议21条,均被采纳。
根据校党委决定,对9个部门共12名中层领导干部开展了经济责任审计。从重大经济事项决策,执行和效果,财务和资产管理,内部控制与管理等方面提出审计建议21条。审计结果表明,接受审计的12名同志任职期间能够履职尽责,部门(学院)事业取得了不同程度的发展,在法律法规政策执行、重大经济事项决策、内部控制制度建立与执行、固定资产管理、廉洁从政等方面总体情况良好。同时,审计发现,在财务管理、资产管理、合同管理等方面存在薄弱点,需要改进完善。
持续推进奉贤扩建工程等4个重大工程项目的财务监理服务工作。完成学校零星修缮项目竣工结算审计25项,送审金额438.3万元,核减金额26.31万元,核减率达6%。